Налоговые вычеты

nastena написал(а):
Еще заявление на возврат налога с реквизитами Вашего счета.
Заявление можно сформировать по окончании камеральной проверки. Первоначально можно и его подать, но при электронной подаче доков через личный кабиет лучше дождаться окончания проверки, тогда там появится активная кнопка для фомирования заявления.
Формировать в электронном виде проще.
 
И очень важно, если только недавно сменили прописку, проверить в профиле, к какой инспекции вы относитесь. Если на учет не поставили и прописка в профиле старая, тогда в первую очередь подавайте заявление об уточнении данных, иначе по 3 ндфл получите отказ системы.
 
В этом году те граждане, которым в соответствии с требованиями законодательства, необходимо декларировать свои доходы, смогут подать или направить по почте декларации в налоговые органы до 2 мая. То есть, до указанной даты им необходимо задекларировать и оформить соответствующим документом все свои доходы, полученные в течение 2016 года. Но в 2017 декларационная кампания будет иметь некоторые особенности. Во-первых, тем гражданам, чьи налоги с доходов были удержаны налоговыми агентами, подавать декларацию уже не требуется. Но это правило действует только в отношении налогов с доходов, полученных за 2016 год. Налоговые органы, на основании сведений, представленных налоговыми агентами, при необходимости, доначислят НДФЛ и направят плательщикам уведомления на уплату. По данным уведомлениям задолженность должна быть погашена не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Во-вторых, в 2017 года расчет НДФЛ производится по новым правилам в отношении  лиц, которые в прошлом году продали недвижимое имущество, приобретенное ими после 1 января 2016 года. То есть, речь идет о сделках с недвижимым имуществом, которое было и куплено, и продано в течение 2016 года. В случае, когда доход от продажи объекта недвижимости был значительно ниже его рыночной стоимости, НДФЛ должен быть рассчитан с учетом суммы кадастровой стоимости проданного объекта недвижимости, умноженной на поправочный коэффициент 0,7. Лицам, получившим дорогостоящие подарки или доходы из-за рубежа, сдававшим имущество в аренду или получившим выигрыш, участвуя в лотерее, сдать декларацию нужно будет в прежнем порядке. Декларированию подлежат и доходы, полученные индивидуальными предпринимателями, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами и другими частными «практиками». Граждане, продавшие  в 2016 году имущество, которое находилось в их собственности  менее минимального срока владения, также обязаны представить декларацию в налоговый орган по месту регистрации.
Источник: http://m.sekretariat.ru/news/210825-qqn-17-m2-21-02-2017-nachalas-deklaratsionnaya-kompaniya-2017
 
Что то я пропустила...Нельзя обратиться в налоговую Красногорска, к которой мы относимся, если есть собственность на квартиру, но прописка в Москве?
 
Оксана написал(а):
Что то я пропустила...Нельзя обратиться в налоговую Красногорска, к которой мы относимся, если есть собственность на квартиру, но прописка в Москве?
Обращаться нужно в налоговую в которой вы стоите на учете как налогоплательщик.
В теории наверное можно обратиться в любую ИФНС, но все равно перешлют в ту, где стоите на учете - потеря времни как минимум.
 
KWG написал(а):
Обращаться нужно в налоговую в которой вы стоите на учете как налогоплательщик.
В теории наверное можно обратиться в любую ИФНС, но все равно перешлют в ту, где стоите на учете - потеря времни как минимум.

Спасибо!
Правда уже отправила в электронном виде декларацию куда бы не надо было :blush:
 
Отправьте через личный кабинет на налог.ру и не заморачивайтесь такими вопросами на ночь))) Можно и в Красногорскую, но в декларации ставите отметку, что подаёте по месту пребывания+ время.
 
Если у работника есть право на имущественный и социальный вычет, то ему выгоднее получить сначала социальный. То, что компания может предоставить любой из них и в любой пропорции, подтвердили чиновники в ответе на запрос журнала «Главбух» (письмо ФНС России от 17 февраля 2017 г. № БС-4-11/3008).
Работнику выгодно сначала получить социальный вычет, а потом имущественный. Ведь неиспользованный остаток социального вычета нельзя переносить на следующий год (письмо Минфина России от 11 ноября 2016 г. № 03-04-05/66297). А остаток имущественного вычета переносить можно.
 
А что это такое имущественный и социальный вычет ? Какая между ними разница ? Я и не знала , что бывают разные вычеты... ?
 
Так много вычетов хороших ...) Социальные - обучение , лечение , пенсионное страхование и т.д. Имущественный включает в себя вычеты при покупке/ продаже жилья, долей в организациях , ценных бумах.

Статья 218.НК Стандартные налоговые вычеты http://www.zakonrf.info/nk/218/
Статья 219.НК Социальные налоговые вычеты http://www.zakonrf.info/nk/219/
Статья 219.1. НК Инвестиционные налоговые вычеты http://www.zakonrf.info/nk/219.1/
Статья 220.НК Имущественные налоговые вычеты http://www.zakonrf.info/nk/220/
Статья 221. НК Профессиональные налоговые вычеты http://www.zakonrf.info/nk/221/
 
Налоговая отказала в приеме 3 НДФЛ за 2015 г. ссылаясь на п. 28 административного регламента фнс России: Декларация(расчет) содержит ошибки и не принята к обработке;
Регистрация уточненного док-та без первичного.
Не понимаю, что не так. У них же программа считает, и что за док-т им не понравился...
3НДФЛ за 2016 приняли за весь год, но квартира принята в авг. 2015, отправляю еще одну 3НДФЛ , расчет идет по 2 НДФЛ за 2015 г. начиная с августа мес. Так? Или я че то напутала... :huh:
 
Оксана написал(а):
Налоговая отказала в приеме 3 НДФЛ за 2015 г. ссылаясь на п. 28 административного регламента фнс России: Декларация(расчет) содержит ошибки и не принята к обработке;
Регистрация уточненного док-та без первичного.
Не понимаю, что не так. У них же программа считает.
3НДФЛ за 2016 приняли за весь год, но квартира принята в авг. 2015, отправляю еще одну 3НДФЛ , расчет идет по 2 НДФЛ за 2015 г. начиная с августа мес. Так? Или я че то напутала... :huh:
А почему с августа месяца? За весь 2015 год считайте уплаченный НДФЛ для вычета
 
Как за весь то? А не с акта-приемки-передачи считают? Или, допустим, логичнее с даты приобретения (это июль 2015 г.)?
 
Я получала вычет( не в Москве) и мне тоже считали с момента приемки квартиры и по 31 декабря., а не за весь предыдущий год. А последующие вычеты уже в следующем году за весь предыдущий год.
 
Кошмар какой-то, кто вас так консультирует, если купили первичку, то вычет положен с года в котором получили акт передачи. Вычет за весь налоговый период , а не с даты акта!!!
Оксана, уберите номер декларации и все пройдет , номер первичной декларации- 0
 
M@rgo написал(а):
Кошмар какой-то, кто вас так консультирует, если купили первичку, то вычет положен с года в котором получили акт передачи. Вычет за весь налоговый период , а не с даты акта!!!
Оксана, уберите номер декларации и все пройдет , номер первичной декларации- 0

Спасибо! Попробую еще раз..
 
Всем привет!

1) Справку из банка о процентах нужно за весь период пользования кредитом брать или только за прошедший год?

2) Кто-нибудь в 3-НДФЛ указывал доход по исполнительному листу (неустойка)?
Заполнял онлайн, указал его в доходе с кодом 4800, в поле "Налоговая база" указал сумму неустойки, в поле "Сумма налога удержанная" указал 0.
А в итоге поле "Общая сумма налога, исчисленная к уплате:" стоит 0.

Это из-за того, что я одновременно вычет запросил или я что-то не так заполнил? :)
 
Серхио написал(а):
2) Кто-нибудь в 3-НДФЛ указывал доход по исполнительному листу (неустойка)?
Заполнял онлайн, указал его в доходе с кодом 4800, в поле "Налоговая база" указал сумму неустойки, в поле "Сумма налога удержанная" указал 0.
А в итоге поле "Общая сумма налога, исчисленная к уплате:" стоит 0.

Это из-за того, что я одновременно вычет запросил или я что-то не так заполнил? :)
Да, у Вас и вычет и доход по 13%, хотя насчет последнего есть разночтения
 
Назад
Сверху